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¡Gran oportunidad profesional!

En Morgan Philips Specialist Recruitment México, actualmente estamos buscando un profesional de Control Interno y Auditoría Corporativa para una compañía mexicana del sector manufacturero, con operaciones en diferentes plantas y sucursales a nivel nacional.

Si cuentas con experiencia sólida en Control Interno, Auditoría y Gestión de Riesgos, has participado en la estructuración o fortalecimiento de controles y procesos, y buscas una posición con alto nivel de autonomía, exposición al negocio y oportunidad de construir una función corporativa, esta oportunidad puede ser para ti.

Función General

El profesional de Control Interno y Auditoría Corporativa será responsable de estructurar y fortalecer el sistema de Control Interno del Grupo, identificando riesgos, evaluando procesos, diseñando e implementando controles y estableciendo progresivamente las bases para una función integral de Auditoría Interna.

La posición tendrá un enfoque altamente hands-on, trabajando directamente con las diferentes áreas, plantas y sucursales para comprender la operación, realizar levantamientos de procesos, identificar áreas de mayor exposición y desarrollar una estructura sólida de riesgos, controles, políticas y procedimientos.

Buscamos un profesional con pensamiento analítico, iniciativa, alto nivel de integridad y capacidad para cuestionar procesos de manera objetiva y constructiva.

Principales Responsabilidades

Control Interno y Gestión de Riesgos

• Realizar walkthroughs y levantamientos de procesos en las diferentes áreas y unidades de negocio.

• Identificar riesgos operativos, financieros, administrativos y de cumplimiento.

• Diseñar, documentar e implementar matrices de riesgos y controles.

• Evaluar la efectividad de los controles existentes e identificar oportunidades de fortalecimiento.

• Revisar, estructurar y mejorar políticas y procedimientos corporativos.

• Diseñar e implementar controles preventivos y detectivos.

• Construir y mantener actualizado el mapa de riesgos corporativo.

• Priorizar procesos y áreas de revisión de acuerdo con su nivel de riesgo.

• Proponer planes de acción para mitigar riesgos y dar seguimiento a su implementación.

Auditoría Interna

• Desarrollar progresivamente el Plan Anual de Auditoría con base en los riesgos identificados.

• Ejecutar auditorías financieras, operativas, administrativas y de cumplimiento.

• Evaluar la correcta aplicación de políticas, procedimientos y controles corporativos.

• Identificar hallazgos y áreas de oportunidad y desarrollar recomendaciones concretas.

• Elaborar informes ejecutivos con hallazgos, riesgos y planes de acción.

• Presentar resultados directamente a Estrategia Corporativa.

• Dar seguimiento a acciones correctivas y validar su correcta implementación.

Evaluación de Procesos

• Evaluar procesos críticos de Compras, Inventarios, Almacenes, Activos Fijos, Producción, Ventas, Crédito y Cobranza, Cuentas por Pagar, Tesorería, Recursos Humanos y Sistemas de Información.

• Identificar procesos vulnerables a errores, fraude, incumplimientos o ineficiencias.

• Detectar oportunidades de mejora y eficiencia operativa.

• Trabajar directamente con los responsables de cada área para comprender los procesos actuales y fortalecer sus controles.

Cumplimiento y Gobierno Corporativo

• Promover el cumplimiento de políticas, procedimientos y normativas internas.

• Contribuir al fortalecimiento de una cultura de control y rendición de cuentas.

• Identificar posibles incumplimientos y conflictos de interés.

• Participar en investigaciones internas cuando sea requerido.

• Promover mejores prácticas de gobierno, control y gestión de riesgos.

Educación

• Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial o carrera afín.

Deseable:

• Maestría en Finanzas, Auditoría, Administración o área relacionada.

• Certificación CIA, CISA, CRMA o equivalente.

Experiencia

• Mínimo 5 años de experiencia relevante en Control Interno, Auditoría Interna, Auditoría Externa, Gestión de Riesgos o funciones relacionadas.

• Experiencia práctica realizando levantamientos y documentación de procesos.

• Experiencia identificando riesgos y diseñando e implementando controles.

• Experiencia desarrollando matrices de riesgos y controles.

• Experiencia revisando y fortaleciendo políticas y procedimientos.

• Experiencia ejecutando auditorías basadas en riesgos.

• Experiencia trabajando con procesos financieros, administrativos y operativos.

• Se valorará especialmente haber participado en la creación, implementación o profesionalización de una función de Control Interno y/o Auditoría desde etapas iniciales.

• Experiencia en empresas manufactureras, grupos empresariales o ambientes operativos complejos será altamente valorada.

• No es indispensable contar con experiencia específica en aluminio o industria metalmecánica.

• Experiencia previa en Big Four o firma de auditoría será valorada, pero no es un requisito indispensable.

Conocimientos y Habilidades

• Control Interno y marco COSO.

• Gestión y evaluación de riesgos.

• Auditoría basada en riesgos.

• Desarrollo de matrices de riesgos y controles.

• Levantamiento, documentación y análisis de procesos.

• Desarrollo y revisión de políticas y procedimientos.

• Conocimiento de procesos administrativos, financieros y operativos.

• Conocimiento de inventarios, activos fijos y procesos de compras.

• Microsoft Excel.

• Manejo de herramientas tecnológicas y sistemas ERP.

• Capacidad para desarrollar reportes y presentaciones ejecutivas.

• Power BI será considerado un plus.

• Conocimiento de ISO 9001 será valorado.

• Inglés deseable.

Competencias

• Altamente proactivo, dinámico y con iniciativa.

• Capacidad para trabajar con autonomía y definir prioridades sin requerir seguimiento constante.

• Perfil hands-on, dispuesto a involucrarse directamente en la operación.

• Pensamiento analítico y orientación a riesgos.

• Estructurado, organizado y sistemático.

• Alto nivel de integridad, ética y confiabilidad.

• Capacidad para cuestionar procesos y trabajar con diferentes niveles de la organización de manera firme, profesional y respetuosa.

• Excelente capacidad de comunicación y presentación de hallazgos.

• Influencia sin autoridad directa.

• Alto sentido de responsabilidad, seguimiento y orientación a resultados.

• Flexibilidad y disponibilidad indispensable para viajar de acuerdo con las necesidades de la operación.

¿Qué ofrece esta oportunidad?

• La oportunidad de estructurar y fortalecer una función corporativa de Control Interno desde una etapa de desarrollo.

• Alto nivel de autonomía y capacidad para generar un impacto visible dentro de la organización.

• Exposición directa a Estrategia Corporativa y diferentes áreas del negocio.

• Participación transversal en procesos financieros, administrativos, comerciales y operativos.

• Alcance sobre tres plantas y aproximadamente 12 sucursales en México.

• Exposición directa a operaciones manufactureras y procesos de negocio diversos.

• Posibilidad de desarrollar progresivamente una función integral de Auditoría Interna.

• Potencial de crecimiento de la función y del equipo conforme se consolide el área.

• Un entorno dinámico, ágil y orientado a la ejecución.

Si cuentas con experiencia sólida en Control Interno y Auditoría, has participado en la implementación o fortalecimiento de controles y procesos, y te motiva la oportunidad de construir una función corporativa con alto nivel de autonomía e impacto, nos gustaría conocerte.

¡Postúlate ahora y forma parte de una organización manufacturera en proceso de fortalecimiento y profesionalización de sus estructuras corporativas!

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Responsable Control Interno y Auditoría Corporativ
Polanco, México | Indefinido